湖北省旅游局2013年部门预算

来源:  作者:  阅读:   【字体: 发布:2013-04-28 00:00:00   分享

一、省旅游局预算单位构成情况

省旅游局部门预算单位包括:省旅游局机关、省旅游局质量监督管理所、省旅游学校、省炎帝神农故里基金会秘书处。

二、省旅游局2013年部门预算表

湖北省旅游部门2013年收支预算总表

金额单位:万元

     

    

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

7,559.77

教育

1,653.50

事业收入

 

社会保障和就业

372.03

事业单位经营收入

 

医疗卫生

69.92

其他收入

 

商业服务业等事务

5,464.32

 

 

 

 

本年收入合计

7,559.77

本年支出合计

7,559.77

上年结余(转) 

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7,559.77

支出总计

7,559.77

 

 

 

湖北省旅游部门2013年财政拨款支出预算表

金额单位:万元

科目  编码

单位 编码

单位名称(科目)

 

其中

基本支出

项目支出

 

 

合计

7,559.77

2,955.45

4,604.32

 

 

行政单位

5,573.14

1,058.82

4,514.32

 

311001

湖北省旅游局本级

5,573.14

1,058.82

4,514.32

208

 

社会保障和就业

256.03

256.03

 

20805

 

行政事业单位离退休

256.03

256.03

 

210

 

医疗卫生

69.92

69.92

 

21005

 

医疗保障

69.92

69.92

 

216

 

商业服务业等事务

5247.19

732.87

4514.32

21605

 

旅游业管理与服务支出

5247.19

732.87

4514.32

 

 

事业单位

1,986.63

1,896.63

90.00

 

311002

湖北省旅游学校

1,769.50

1,749.50

20.00

205

 

  教育

1,653.50

1,633.50

20.00

20503

 

职业教育

1,653.50

1,633.50

20.00

208

 

社会保障和就业

116.00

116.00

 

20805

 

行政事业单位离退休

116.00

116.00

 

 

311003

湖北省旅游局质量监督管理所

129.13

129.13

 

216

 

商业服务业等事务

129.13

129.13

 

21605

 

旅游业管理与服务支出

129.13

129.13

 

 

311004

湖北省炎帝故里基金会秘书处

88.00

18.00

70.00

216

 

商业服务业等事务

88.00

18.00

70.00

21605

 

旅游业管理与服务支出

88.00

18.00

70.00

 

三、省旅游局2013年收支预算说明

(一)省旅游局2013年部门预算总收入情况

2013年省旅游局部门预算总收入7,559.77万元。其中:

1.按照经费来源划分包括:(1)财政经费拨款(补助)5,886.45万元,是指省财政当年拨付的一般预算资金;(2行政事业单位资产收益拨款120.40万元,是指纳入预算管理的行政事业单位国有资产处置收入拨款;(3)其他纳入预算管理的非税拨款1,552.92万元,是指依法规纳入预算管理的学杂费、导游考试费等收入拨款。

2.按预算单位划分包括:(1)湖北省旅游局机关预算收入5,573.14万元;(2)湖北省旅游学校预算收入1,769.50万元;(3)湖北省旅游局质量监督管理所预算收入129.13万元;(4)湖北省炎帝故里基金会秘书处预算收入88.00万元。

(二)省旅游局2013年部门预算支出情况

2013年省旅游局部门预算支出7,559.77万元,其中:基本支出2,955.45万元,指为保障旅游部门各单位和机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出4,604.32万元,指在基本支出之外部门预算各单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括用于专项业务工作的经费支出。按照支出功能分类说明如下:

1.教育支出1,653.50万元,主要指湖北省旅游学校职业教育支出。

2.社会保障和就业支出372.03万元,主要指部门预算各单位离退休人员的离退休费及服务管理方面的支出。

3.医疗卫生支出69.92万元,是指部门预算各单位人员基本医疗保障经费支出。

4.商业服务业等事务支出5,464.32万元,是指旅游业管理与服务支出,主要包括局机关和所属事业单位的人员工资、日常运转经费,以及办公网络信息化建设、设施设备购置、旅游宣传促销、“灵秀湖北”旅游主题形象及精品名牌宣传推广、规划编制、教育培训、行业管理、游客满意度调查、旅游统计、旅游标准化建设、导游考试、旅游文化交流、政策法规和课题研究等旅游管理方面的项目支出。